Formulario del modelo 213 para la presentación en papel

  • La presentación en papel del modelo 213 puede realizarse desde la Sede Electrónica, concretamente utilizando el enlace "Formulario del modelo 213 para su presentación (predeclaración)" disponible en la página de trámites del "Modelo 213. IRNR. Grabamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes."

    Formulario del modelo 213

    Para visualizar correctamente todas las partes del formulario, antes de acceder, compruebe el zoom y tamaño de letra establecido en el navegador (una vez presentada la declaración puede volver al zoom y tamaño de letra anterior).

    • En Internet Explorer, acceda a "Ver" en la barra de menú (si no la tiene activada pulse la tecla F10), "Tamaño de texto" y seleccione "Mediano", en "Zoom" seleccione 100%. También puede seleccionar el zoom desde el icono de la tuerca.

    • En Google Chrome, acceda a "Configuración" (desde los tres puntos verticales), "Aspecto", "Tamaño de la fuente" y seleccione "Mediano (recomendado)", en "Zoom de la página" seleccione 100%. También desde "Acercar/alejar" puede seleccionar el zoom a 100%.

    • En Mozilla Firefox, acceda al icono de tres rayas, en "Tamaño" seleccione 100% con los signos "+" y "-", pulse "Opciones", "General", "Idioma y apariencia" y en "Tipografías y colores" seleccione un tamaño inferior al actual, si no ve correctamente el formulario.

    • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" o "Reducir".

    Una vez en el formulario, proceda a cumplimentar la declaración asegurándose de incluir datos en los campos marcados con un asterisco, que son de cumplimentación obligatoria.

    Datos de la autoliquidación

    En el comienzo del modelo verá dos pestañas de cumplimentación, "Autoliquidación/Ingreso/Enviar" en la que se abre por defecto el formulario y "Relación de inmuebles", donde puede incorporar la información a estos efectos.

    En la pestaña "Relación de inmuebles" se encuentra una botonera desde la que puede dar de alta, baja y navegar entre los registros. Para dar de alta un registro pulse el icono "Nuevo registro" identificado por una hoja en blanco con el signo "+" en verde.

    Alta, baja y navegación entre registros

    Si aparece algún tipo de error relacionado con la cumplimentación de la declaración, le recomendamos que consulte las instrucciones del modelo que le ofrecemos en los "Enlaces de interés".

    En la pestaña "Autoliquidación/Ingreso/Enviar" seleccione el tipo de declaración, en el caso de que el resultado de la declaración suponga un ingreso, de forma optativa, puede consginar el IBAN de la cuenta bancaria en la que se va a efectuar el pago, aunque si se va a realizar el pago en metálico o solicitar aplazamiento no se cumplimenta.

    Resultado de la declaración

    En la parte inferior de la pantalla se encuentran las opciones disponibles en el formulario.

    Para comprobar si existen errores en la declaración pulse el botón "Validar declaración". Si contiene errores o avisos se habilitará la pestaña "Errores" con la descripción del error o el aviso y el botón "Ir al Error" o "Ir al Aviso", según corresponda, que le sitúa en la casilla para modificar o cumplimentar.

    Declaración con errores

    Si la declaración no contiene errores obtendrá el mensaje "No existen errores".

    Validada sin errores

    Desde el botón "Exportar" puede generar un fichero con el formato de diseño lógico publicado, siempre que la declaración no contenga errores, se guarda en la carpeta "Descargas" del sistema o en el directorio establecido por el navegador para guardar los archivos descargados. Este fichero tiene por nombre el NIF del declarante, el ejercicio y el periodo y por extensión el número del modelo (NIF_ejercicio_periodo.213).

    Exportar declaración

    Una vez revisados los datos, haga clic en "Generar predeclaración" para obtener el PDF que le permita la presentación en papel.

    Generar predeclaración

    Revise los avisos y pulse "Continuar"

    Avisos

    Se generará el PDF con su declaración que consta de dos ejemplares de "Ejemplar para la entidad no residente/representante" y el "Ejemplar para la Entidad colaboradora / Administración", con el Documento de Ingreso o Devolución.

    Después de imprimir el documento debe escribir el NIF en el Documento de Ingreso o Devolución y firmarlo para proceder a su presentación donde corresponda, en función del tipo de declaración seleccionada.

    Enlaces de interés:

  • Instrucciones 213
  • Ayuda técnica - Máquina Virtual Java
  • Modelo 213. Gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes.Información contenida en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria