Formulario del modelo 211 para presentación en papel

  • Para la presentación en papel del Modelo 211 puede utilizar el formulario disponible en la relación de trámites de este modelo en la Sede Electrónica. Puede acceder desde "Presentar y consultar declaraciones" del apartado "Trámites destacados", concretamente en el enlace "Formulario del modelo 211 para su presentación (predeclaración)".

    Formulario de predeclaración

    Para visualizar correctamente todas las partes del formulario, antes de acceder, compruebe el zoom y tamaño de letra establecido en el navegador (una vez presentada la declaración puede volver al zoom y tamaño de letra anterior).

    • En Internet Explorer, acceda a "Ver" en la barra de menú (si no la tiene activada pulse la tecla F10), "Tamaño de texto" y seleccione "Mediano", en "Zoom" seleccione 100%. También puede seleccionar el zoom desde el icono de la tuerca.

    • En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Aspecto", "Tamaño de fuente" y seleccione "Mediano (recomendado)", en "Zoom de la página" seleccione 100%. También desde "Acercar/alejar" puede seleccionar el zoom a 100%.

    • En Mozilla Firefox, acceda al icono de tres rayas, en "Tamaño" seleccione 100% con los signos "+" y "-", pulse "Opciones", "General", "Idioma y apariencia" y en "Tipografías y colores" seleccione un tamaño inferior al actual, si no ve correctamente el formulario.

    • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" o "Reducir".

    Cuando acceda al formulario, cumplimente todos los datos necesarios en la pestaña "Autoliquidación" (los datos marcados con un asterisco son de cumplimentación obligatoria).

    En el caso de que existieran varios adquirentes o transmitentes podrá acceder a las pestañas del formulario "Relación Adquirientes" y "Relación Transmitentes" para su cumplimentación.

    Pestañas del modelo 211

    En las pestañas de adquirientes y transmitentes se encuentra una botonera desde la que puede dar de alta, baja y navegar entre los registros. Para dar de alta un registro pulse en el icono "Nuevo registro" identificado por una hoja en blanco con el signo "+" en verde.

    Botonera de registros

    En la pestaña "Autoliquidación" seleccione el tipo de declaración, en el caso de que el resultado de la declaración suponga un ingreso, de forma optativa, puede consignar el IBAN de la cuenta bancaria en la que se va a efectuar el cargo, aunque si se va realizar el pago en metálico o solicitar aplazamiento no se cumplimenta.

    Resultado de la declaración "A ingresar"

    En la parte inferior de la pantalla se encuentran las opciones disponibles en el formulario.

    Para comprobar si existen errores en la declaración pulse el botón "Validar declaración". Si contiene errores o avisos se habilitará la pestaña "Errores" con la descripción del error o el aviso y el botón "Ir al Error" o "Ir al Aviso", según corresponda, que le sitúa en la casilla para modificar o cumplimentar.

    Validación con errores

    Si la declaración no contiene errores obtendrá el mensaje "No existen errores".

    Validado sin errores

    El formulario tiene un tiempo de espera por inactividad, le recomendamos que guarde la declaración para evitar la pérdida de datos.

    Para conservar la declaración, haga clic en el botón "Guardar". Obtendrá un fichero con los datos introducidos, que no está validado (puede contener errores o estar incompleto) ni sigue el diseño lógico publicado. Este fichero tiene el nombre dat-211-NIF-fecha y la extensión .ses. Si no selecciona un directorio, este fichero se guardará automáticamente en la carpeta "Descargas" del sistema o en el directorio establecido por el navegador para guardar los archivos descargados. Puede recuperar este archivo pulsando el botón "Cargar" desde el directorio donde lo guardó.

    Guardar la declaración

    Desde el botón "Exportar" puede generar un fichero con el formato del diseño lógico publicado, siempre que la declaración no contenga errores, se guarda en la carpeta "Descargas" del sistema o en el directorio establecido por el navegador para guardar los archivos descargados. Este fichero tiene por nombre el NIF y extensión .211. Puede recuperar este fichero mediante el botón "Importar", también puede importar un fichero confeccionado según el diseño lógico del modelo en vigor y confeccionado con un programa ajeno a la AEAT

    Botón "Exportar"

    Una vez revisados los datos, haga clic en "Generar predeclaración" para obtener el PDF que le permita la presentación en papel.

    Botón para generar la predeclaración

    Revise los avisos y pulse "Continuar".

    Compruebe la información y pulse "Continuar"

    Se generarán 3 ejemplares de la declaración: para el adquirente, la Entidad Colaboradora y el transmitente no residente. Después de imprimir el PDF debe escribir a mano el NIF en el Documento de Ingreso o Devolución y firmarlo para proceder a su presentación donde corresponda, en función del tipo de declaración seleccionada. Desde la ventana de generación del PDF pulse en "Clic aquí para descargar el PDF" si desea guardarlo en su equipo o "Nueva declaración" para dar de alta una nueva declaración.

    PDF del modelo 211 para la presentación en papel

    formulario 211 predeclaración papel
  • Modelo 211. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Retención en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente.