Presentación en papel del modelo 303

  • Para presentar en papel el "Modelo 303. IVA Autoliquidación" dispone de un formulario para cumplimentar en línea y obtener el PDF con la declaración, previamente validada por el servidor de la AEAT.

    Desde el 1 de abril de 2021, se ha procedido a modificar los requisitos de acceso a la predeclaración del modelo 303.

    Hasta ahora, este trámite permitía un acceso no autenticado, es decir, que cualquier persona podía generar predeclaraciones de cualquier contribuyente susceptible de presentar predeclaración.

    Con el cambio implementado en el servicio de predeclaración del modelo 303, se exige una autenticación básica: DNI + Fecha de validez, si es un DNI permanente se exigirá la fecha de expedición, o NIE + número de soporte.

    Únicamente se admitirá el NIF de personas físicas. En el caso de entidades, consigne el NIF de la persona física que realice la declaración.

    Identificación: DNI + Fecha o NIE + nº de soporte

    A partir de mayo de 2021, las predeclaraciones de personas físicas solo podrán consignar como titular de la predeclaración al titular autenticado. En el caso de entidades, consigne el NIF de la persona física que realice la declaración y posteriormente indique en el formulario los datos de la entidad.

    Cumplimente el Periodo, el NIF y los Apellidos y nombre o la Razón Social. Si dispone de un fichero generado anteriormente desde el formulario (extensión SES), utilice el botón "Cargar" para recuperar los datos. En caso contrario pulse "Aceptar".

    Datos identificativos, Cargar o Aceptar

    Accederá a la ventana "Identificación" del modelo 303. Asegúrese de contestar correctamente todas las preguntas (SI / NO).

    Datos identificativos

    En la botonera superior encontrará todas las funcionalidades del modelo.

    El botón "Datos identificativos" dirige a la ventana anterior, en la que podrá consultar los datos consignados, modificar algunos de ellos o cargar el fichero de datos (SES).

    Podrá ver el índice de secciones pulsando el botón "Apartados" o acceder a las diferentes páginas con las flechas de navegación.

    Apartados

    Pulse "Borrador" para obtener un pdf con los datos introducidos hasta el momento. El documento no es válido para su presentación, pero puede servir como consulta.

    Borrador

    El botón "Guardar" permite obtener un fichero SES con los datos de la declaración, que podrá recuperar posteriormente desde la opción "Cargar" de la ventana de datos identificativos. La generación del fichero no requiere que la declaración esté validada (puede contener errores o estar incompleta). Si no selecciona un directorio, este fichero se guardará automáticamente en la carpeta "Descargas" del sistema o en el directorio establecido por el navegador para guardar los archivos descargados. El fichero tendrá por nombre el NIF del declarante-303-ejercicio.ses

    Guardar

    archivo .ses

    Antes de presentar la declaración, utilice el botón "Validar" para comprobar si existen avisos o errores. Aparecerá un listado con los "Errores y avisos" detectados. Los botones "Ir al Aviso" o "Ir al Error" mostrarán directamente la casilla o el apartado que debe corregir.

    Recuerde que los avisos son informativos y no impiden la presentación. Por el contrario, los errores sí deben ser corregidos.

    Validar

    Acceda a la última página para comprobar el resultado de la declaración. Pulse "Seleccionar Ingreso/Devolución".

    Seleccionar Ingreso o Devolución

    Si el tipo de declaración es "A ingresar", se habilitará el apartado para incluir la cuenta bancaria. No será necesario cumplimentarla si va a realizar el pago en metálico o si va a solicitar aplazamiento.

    Declaración a ingresar

    Si el resultado es negativo seleccione "A compensar" o "Solicitud de devolución" (sólo para el último periodo) deberá incluir un número de cuenta IBAN de su titularidad, donde se efectuará la devolución. Puede ser una cuenta abierta en España o en el extranjero (UE/SEPA).

    Declaración con devolución o compensaciòn

    Tras seleccionar el tipo de declaración, y una vez que la declaración se ha validado sin errores, pulse "Generar predeclaración".

    Generar predeclaración

    Avisos predeclaración

    Se generará un PDF con el contenido de la declaración en dos copias, una para el sujeto pasivo y otra para la Entidad Colaboradora. que deberá firmar y entregar en la Entidad bancaria (si es a ingresar o a devolver) o en oficinas de la AEAT (a devolver y resto de casos). Recuerde que debe escribir el NIF en el Documento de ingreso o devolución y firmarlo antes de su presentación.

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  • Ayuda técnica 303