Presentación del modelo 349 (ficheros de grandes volúmenes)

La presentación del modelo 349 mediante fichero se realiza mediante TGVI online. Esta vía de presentación está disponible para ficheros voluminosos, aunque se permite la presentación de ficheros con cualquier número de registros.

Mediante esta opción, si el fichero contiene registros correctos junto a otros erróneos, puedes presentar parcialmente los registros correctos y descargar los registros erróneos, además del motivo del error en un fichero TXT para posteriormente, una vez subsanados los errores, enviarlos mediante declaraciones complementarias.

Recomendamos depurar, previamente a la presentación de la declaración, el censo de sus declarados mediante el servicio de Identificación fiscal para evitar errores de identificación.

El acceso al trámite requiere identificarse con certificado electrónico o Cl@ve PIN del declarante. También puede identificarse una persona o entidad autorizada a realizar presentaciones en nombre de terceros: colaborador social (solo con certificado electrónico) o apoderado.

Será necesario disponer de un fichero con la declaración que vas a trasmitir, con los datos ajustados al diseño de registro publicado.

Cumplimenta los datos requeridos en la ventana inicial.

Mediante el botón "Recuperar" se mostrará la información del último fichero validado para el mismo NIF, ejercicio y periodo. Para enviar un nuevo archivo pulsa "Leer fichero" y, a continuación "Examinar", para seleccionar el archivo.

Seleccionar fichero

Examinar

Verifica que los datos identificativos del declarante, el modelo y el ejercicio son correctos y haz clic en "Validar" para transmitir el fichero.

Validar

Durante la transmisión aparecerán dos barras de progreso informando del porcentaje de validación, tanto del fichero como de los registros.

validación progreso

Al finalizar la transmisión se mostrará el resumen del resultado de la validación.

Nota: En este paso del proceso solo se valida el fichero. La presentación podrá realizarse en pasos posteriores.

Si la validación es correcta, podrás realizar la presentación y obtener el justificante correspondiente. Si se detectan errores se incluirá el desglose de los registros correctos y erróneos y estarán disponibles las opciones "Presentar registros correctos", "Descargar registros erróneos" y "Descargar mensajes de error".

Fichero validado

Presentar registros correctos

Selecciona esta opción para presentar únicamente los registros correctos. En la siguiente ventana marca "Conforme" y pulsa "Firmar y Enviar".

presentar correctos

Conforme, firmar y enviar

Obtendrás el recibo de presentación en un PDF incrustado, que podrás guardar e imprimir. El documento contiene la información de la presentación: número de entrada de registro, Código Seguro de Verificación, número de justificante, día y hora de presentación y datos del presentador.

Justificante presentación

Nota: Los registros erróneos que no han quedado presentados deberán corregirse posteriormente para su presentación mediante declaración complementaria.

Descargar registros erróneos

Se descargará un fichero con el formato del diseño de registro en vigor con el total de registros erróneos.

Haz clic en "Descargar registros erróneos" y podrás abrir o guardar el fichero en tu equipo.

Descargar registros erróneos

Fichero erróneos

Descargar mensajes de error

El fichero de texto descargado contiene el detalle de los errores detectados para cada registro erróneo de tipo 2 (Declarados). En cada línea se mostrará un registro de detalle erróneo con su mensaje de error correspondiente. Es necesario mover la barra de desplazamiento hasta el final de las líneas para poder visualizar los códigos y descripciones de los errores.

Descargar mensajes de error

Este archivo tiene un carácter informativo. Será de utilidad para identificar los errores detectados y proceder a su corrección y presentación.

Fichero mensajes error

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