Presentación electrónica del modelo 280

  • La presentación de este modelo requiere identificación con certificado electrónico del declarante. Si el declarante no dispone de certificado electrónico es necesario que el certificado que realiza la presentación esté apoderado para presentar declaraciones en nombre de terceros.

    La presentación se realiza mediante TGVI on line, un sistema que valida si el fichero contiene registros correctos y erróneos, permitiendo la presentación sólo de los registros correctos, descargar los registros erróneos y un fichero TXT con los errores para, una vez subsanados, enviarlos mediante declaraciones complementarias.

    Recomendamos depurar, previamente a la presentación de la declaracion, el censo de los declarados mediante el servicio de identificación fiscal para evitar errores de identificación.

    Para la presentación electrónica es necesario disponer de un fichero de la declaración que vas a transmitir, con los datos ajustados al diseño de registro del modelo 280 en vigor.

    Al acceder a la presentación, vendrá seleccionado por defecto el modelo 280, el ejercicio 2020 y el periodo anual. Indica el NIF del declarante.

    Para enviar una nueva declaración pulsa "Leer Fichero" y, a continuación, "Examinar..." para seleccionar el archivo. Desde la opción "Recuperar" puedes volver a cargar el último fichero validado por la aplicación para ese modelo, ejercicio, periodo y NIF Si optas por validar un nuevo fichero mediante la opción "Leer fichero" cualquier envío anterior para la combinación selecconada de Modelo + Ejercicio + Periodo + NIF declarante se perderá, ya que, sólo se recupera la última validación.

    Leer fichero

    Examinar

    Seleccione el fichero

    Se informará del nombre o razón social del declarante, NIF y modelo/ejercicio. Haz clic en "Validar" para iniciar la validación del fichero.

    Validar

    Durante la validación del fichero se mostrará una barra de progreso. Una vez finalizada la transmisión y validación del fichero, se mostrará un resumen del resultado; ten en cuenta que la validación no supone la presentacion de la declaracion. Si el fichero es totalmente correcto podrás proceder a la presentación de la declaración completa. Pulsa "Presentar registros correctos", marca la casilla "Conforme" y pulsa "Firmar y enviar".

    Validación correcta

    Conforme, firmar y enviar

    Obtendrás el correspondiente recibo de presentación en un PDF incrustado, que podrás guardar e imprimir, en el que se muestra la información de la presentación (número de entrada de registro, Código Seguro de Verificación, número de justificante, día y hora de presentación y datos del presentador). Puedes descargar y guardar el documento PDF pulsando el botón "Descargar documento".

    Justificante de presentación

    En el caso de que se encuentren registros erróneos se incluirá el desglose de los registros correctos y erróneos.

    Validación con errores

    A partir de ese momento el presentador dispondrá de tres opciones:

    Presentar registros correctos

    Haz clic en el botón "Presentar registros correctos", en la siguiente ventana marca la casilla "Conforme" y pulsa "Firmar y Enviar".

    Presentar registros correctos

    Obtendrás el correspondiente recibo de presentación en un PDF incrustado, que podrás guardar e imprimir, en el que se muestra la información de la presentación (número de entrada de registro, Código Seguro de Verificación, número de justificante, día y hora de presentación y datos del presentador). El registro tipo 1 (el del declarante) se actualizará automáticamente para ser coherente con los registros que se han presentado de forma correcta, ya que sólo se generará un recibo con los registros correctos presentados. Además, dispondrás como dato adicional de un campo en el que se informa del número total de registros presentados correctos y los registros erróneos. Puedes descargar y guardar el documento PDF en tu equipo.

    Información de los registros presentados

    Si algunos registros no han sido presentados por ser erróneos, una vez subsanados los errores, deberás proceder a la presentación de la correspondiente declaración complementaria del resto de registros.

    Descargar registros erróneos

    Se descargará un fichero con el formato del diseño de registro en vigor con el total de registros erróneos. El registro de Tipo 1 (registro del declarante) de dicho fichero será coherente con el detalle de los registros erróneos.

    Haz clic en "Descargar registros erróneos" y podrás abrir o guardar el fichero en tu equipo.

    Descargar registros erróneos

    Guarddar

    El fichero descargado incluirá, en el registro tipo 1, un número identificativo propio como declaración complementaria con la letra "C" y el número de justificante de la declaración original validada.

    Fichero registros erróneos

    Descargar mensajes de error

    Desde este botón podrás recuperar un fichero con el detalle de los errores, se trata de un fichero de texto que contiene un detalle del error por cada registro tipo 2 (Perceptores) incorrecto.

    Haz clic en "Descargar mensajes de error" para abrir o guardar el fichero en tu equipo.

    Descargar mensajes de error

    Guardar fichero errores

    El fichero mostrará el registro de cada detalle erróneo de tipo 2, con el número de línea del fichero original y, al final de cada línea, descripción del error que presenta el registro (se compone de un código y un error).

    Fichero .txt con el listado de errores

    Si el fichero tuviera más de 1 millón de errores/registros el fichero estará comprimido en formato ZIP.

    Presentación electrónica telemática fichero modelo 280 2019
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